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衡阳市统计局2018年度部门决算公开
来源:办公室   时间:2019-09-29 14:48

  目录

  第一部分 衡阳市统计局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  衡阳市统计局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  衡阳市统计局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

  、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名称解释

  第一部分 衡阳市统计局概况

   

  一、工作职责

  我局负责全市的经济和社会发展情况进行统计调查,搜集、整理并提供统计基础资料,检查计划执行情况,对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。组织领导和监督检查本市辖区内的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施及组织实施各项大型国情国力调查及临时调查、抽样调查等工作。

  二、机构设置及人员

  我局内设行政科室11个,下管城调队(副县级)、农调队、普查中心、统计计算中心、衡阳市民意调查中心五个事业单位。编制数74人,年末实有在职人数61人。

  第二部分  衡阳市统计局2018年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  衡阳市统计局2018年度决算公开套表(附表)

  第三部分  衡阳市统计局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年总收入为1357.48万元,上年结余49.87万元,本年支出1298.86万元,结余108.49万元,其中基本支出结余1.37万,项目支出结余107.13万元。

  二、收入决算情况说明

   

  三、支出决算情况说明

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度衡阳市统计局一般公共预算财政拨款上年结转和结余49.87万元,一般公共预算财政拨款收入1268.25万元,财政拨款支出1209.62万元,年末财政拨款结转和结余108.49万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年度衡阳市统计局一般公共预算财政拨款支出1209.62万元,其中:一般公共服务支出科目支出1004.04万元;社会保障和就业支出科目收入74.31万元;医疗卫生与计划生育支出科目支出86.69万元,住房保障支出科目支出44.58万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度衡阳市统计局一般公共预算财政拨款基本支出846.93万元,其中:工资福利支出732.31万元;商品和服务支出112.95万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  2018三公经费支出合计20.93万元,较上年降低36.72%。分项为:

  公务接待费支出0.87万元,较上年降低84.18%。接待15批次,共计76人次.

  公务用车购置及运行维护费支出20.06万元,较上年降低27.2%。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支

  、预算绩效情况说明

  我局根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前,编制好预算绩效计划,明确绩效目标;预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,并向有关部门提交绩效评价报告;另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低行政成本。

  、其他重要事项的情况说明

  1、国有资产占有情况:年末固定资产329.89万元,比上年增加21.06万元万元,新增笔记本电脑和打印机固定资产。其中一般公务用车1台,执法用车1台。2018年无负债。

  2、机关运行经费支出情况:2018年度市统计局机关运行经费开支共计112.95万元,严格贯彻厉行节约要求,有效控制机关运行经费开支。

  3、转移支付资金内容:2018年市统计局没有转移支付资金。 

  4、政府采购支出情况。2018年市统计局政府采购支出总额32.74万元,其中:政府采购服务支出32.74万元。

  第四部分  名称解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三) “三公”经费科目

  1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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